1、财务报销制度财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准,并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内,杜绝浪费,提高经济效益。
2、各级管理人员和业务人员要树立成本意识。
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3、第一部门 总则第一条为准确核算和监督公司的陈本费用支出,加强公司内部管理,规范公司财务的报销行为,倡导一切以业务为重的知道思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
4、第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
5、第三条 本制度适用于公司的子、分公司。
6、第二部分 借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
7、(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则不允许跨月借支。
8、(三)各项借款金额超过xxxx元应提前一天通知财务部备款。
9、(四)借支金额权限:借支金额xx万以下的,由公司经理审批,xx万元以上的,还须报总公司财务总经理审核。
10、2、xxxx元以内的借支。
11、各公司总经理可书面授权财务负责人审批。
12、(授权书须报备总经理备案)(五)外出购进材料需借支现金xxxx元以上的除按上述手续外海应提交物资部门领导批准的采购计划或请购单,采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。
13、(六)借款销账的规定借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账:(七)借款未还者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
14、(八)借支的现金,要在当月月末前结清借支。
15、第三部分日常费用的报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
16、在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超过预算。
17、第二条 费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。
18、(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写。
19、注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
20、(三)按规定的审批程序报批。
21、(四)报销xxxx元以上需提前一天通知财务部以便备款。
22、第三条 费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→主管会计复核→财务经理审批→出纳处报销。
23、第四条 差旅费报销制度及流程(一)业务员差旅费开支标准:车船费可时间报销(需打的、坐飞机的需请示公司总经理);住宿费和餐费,总经理的费用按单据实报实销,其他人员限额报销,按一下标准执行:级 别住宿费(元/晚/人)伙食费 (元/天)备注总经理、副总经理部门经理、 部门副经理一般员工(二)费用标准的补充说明:参加学习培训的,如由主办单位安排的,没有的按上述标准执行。
24、2、上述伙食费标准,允许在偏差20%范围内据实报销,住宿费严格标准执行。
25、特殊情况需超标准开支的,须请示总经理领导批准3、县外地工作人员正常休息休假时,其来回工作地与新兴县城之间的车旅费可做报销,每月可报销2次的往返旅费,报销时必须由工地负责人在报销单签字确认。
26、4、差旅费的报销。
27、材料采购的,要与同批次的材料单据一同回单报销,其他差旅费,要在差旅费发生的次月底前回单报销,否则,财务部有权拒绝报销。
28、5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
29、(三)报销流程出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请》,详细出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
30、2、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请》交财务部按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所接款项。
31、3、购票:出差人员待审批过的出差申请复印件,到行政部订票或自行购票。
32、4、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用的标准填写《差旅报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
33、第五条电话费报销制度流程(一)费用标准移动通讯费:为了兼顾效率与公平原则,员工的手机费报销采用与岗位相关制,即依据一同的岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
34、2、固定电话费:公司为员工提供的必须的固定电话,并由公司统一支付话费。
35、不鼓励员工在上班期间打私人电话。
36、(二)报销流程公司人力资源部每年初(**日前)将本年员工手机费执行标准(若有新增员须在当月**日前将其执行标准)交财务部。
37、2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部办理报销手续。
38、3、财务部制定人员按日常费用的审核程序集中办理员工手机费报批手续。
39、4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)5、固定电话费由行政部制定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报批总经理批示处理。
40、第六条 办公费、低值易耗品等报销制度流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置并有指定专人负责。
41、(二)报销流程:购置申请:公司行政部每月根据需求及库存情况按预算管理办理编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
42、2、报销程序:报销人先填写费用报销单(附入库单),按照日常报销程序报批。
43、审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
44、3、费用归类:财务部按月根据行政提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
45、库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。
46、第七条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理统一,各部门累计发生的物业招待费用,不得超出年度预算指标。
47、超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。
48、1)、各级管理人员业务招待费开支权限①、总经理及以上的业务招待费按预算指标控制开支②、副总经理为XXX元以下,超出须报总经理。
49、③、一般工作及业务招待用餐每人不得超过XX元④、一般工作及业务接待住宿标准为标准(普通)双人房。
50、2)、业务招待费报销单据签批权限:①、各部门预算以内的开支由部门经理签批②、业务招待费须在发生的次月底前回单报销,否则,财务部有权拒绝报销。
51、③、各公司在本县内接待客户吃饭、住宿的,应安排在预算内的酒店。
52、2、培训费:为了便于公司根统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。
53、人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
54、3、资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。
55、各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在发票背面签字)。
56、4、其他费用:根据实际需要据实支付。
57、(二)报销流程招待费由经办人按照日常费用 报销的一般规定及一般流程办理报销手续。
58、2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
59、3、资料费在报销前需办理资料手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
60、4、其他费用报销参照日常报销制度及流程办理。
61、第八条 工薪福利及相关支付制度及流程(一)费用标准 工薪福利等支出包括工资、奖金、灵芝工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
62、(二)工薪福利支付流程每年每月20日由人力资源部将本年经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会报销及住房公积金等信息)转交财务部;2、每月10日前由人力资源部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息,转交给财务部;3、年度奖金:财务部根基人力资源年度审批后的奖金分配方案进行编制工资表;4、按工薪审批程序审批;5、每月20日前由财务部通知银行代发形式或现金支付工资;6、每月末之前员工到财务部领工资条与工资卡资金进行核实。
63、(三)临时工资支付流程同工资支付流程(四)社会保险及住房公积金支付流程;由人力资源部将 由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;2、住房公积金由人力资源部按工薪涉农程序涉农转正支票支付;社会保险金由下午不协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
64、(五)其他福利费支出由公司人力资源部按照审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
65、第四部分 专项支出财务报销制度及流程第十五条 专项支出主要包括软件及固定资源购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其专项费用等。
66、(一)公司固定资源购置和对外投资权限1)、支付金额xxx元以下(含xxx元固定资产(含设备、工程项目、固定资产大修理,下同)有公司总经理审批;2)、支付金额xxx元~~xxx元(含xxx元)的固定资产投资,有公司董事长规定第十六条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程(一)填写购置申请:按照公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
67、(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
68、(三)结账报销:资产验收(软件应按照调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);2、按资金支出规定审批程序审批;3、财务根据审批后的报销单以支票、现金或银行转账形式付款;4、若需提前结课,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
69、第十七条 其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费、办公室装修及其他专项费用)支出。
70、(二)费用标准:此类费用一般金额比较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
71、(三)财务报账流程:审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
72、2、签订合同:直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前有公司法律顾问审核,合同应注明付款方式等)。
73、3、付款流程:1)、有经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);2)、按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;3)、财务部根据审批后的报销单金额付款;4)、若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。
74、第五部分 其他相关规定第十八条 关于预付款及定金、应付账款的支付货款的支付原则上应是货物经验收后,手续齐全才付款,如遇特殊情况,确需预付购货款或工程款的,须提供供货合同或工程合同。
75、2、预付款的支付,须由经办人书面提出,公司总经理审批。
76、预付的金额不得超出合同规定的金额。
77、财务部要与经济合同核对后,方可支付。
78、3、应付账款的支付,有供货商或物资(采购)部门、经办部门(合同)负责人提出付款申请,并提供发票或材料对账清单,经主管会计审核,总经理(副总经理)审批后,方可支付。
79、第十九条 关于支付凭证要有效和规范的原始凭证必须字迹清楚、数字准确、金钱数字不得涂改,其他内容修改要有开具方在更改处盖章确认。
80、2、报销凭证的抬头(单位名称)冰箱与支付款单位一致,收款单位与凭证加具的收款单位印章一致,3、差旅费、业务招待费的报销,须分别填制“差旅费报销单”、“费用报销审批单”。
81、4、材料、物资购进的单据必须是发票,并附送货单或验收单。
82、5、行政部门收取的费用,须是财政部门监制的收款收据。
83、第二十条 关于费用的分配原则费用的分配按照谁受益,谁承担的原则。
84、第六部分报销时间的具体规定第二十一条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部报销时间具体安排如下:(一)财务报销:公司财务部每周二、五位财务报销日。
85、若当日的左后一个报销日在盖月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。
86、(二)借支其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。
87、第六部分 附则第二十二条 本制度解释权归公司财务部。
88、第二十三条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其他授权人签字后生效。
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